崗位職責(zé):
1、對公司內(nèi)部控制體系的完整性、可靠性和有效性進(jìn)行審查并持續(xù)改進(jìn);
2、根據(jù)上市公司要求出具常規(guī)審計報告,如內(nèi)部控制自我評價報告、募集資金專項報告、財務(wù)審計報告等;
3、圍繞公司經(jīng)營目標(biāo),根據(jù)管理層要求開展其他專項審計工作;
4、確保公司對外披露信息的準(zhǔn)確性、可靠性;
5、確保財務(wù)信息的準(zhǔn)確性、真實性;
6、對企業(yè)的人力、財政和物質(zhì)資源的利用是否切實有效、厲行節(jié)約進(jìn)行審查和評估;
7、對資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評估;進(jìn)行特別調(diào)查,查明薄弱環(huán)節(jié)和問題所在;
8、確保內(nèi)部審計、調(diào)查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準(zhǔn)確性;
9、完成董事會、審計委員會交辦的其他審計任務(wù)。
崗位要求:
1、本科及以上,5年以上的審計工作經(jīng)驗;
2、具備CPA、CIA、高(中)級審計師或相關(guān)專業(yè)資質(zhì)者優(yōu)先;
3、熟悉中國內(nèi)部控制體系要求、中國審計準(zhǔn)則及國際內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn),具備扎實的全面風(fēng)險管理和內(nèi)部控制理論基礎(chǔ);
4、具備上市公司工作經(jīng)驗優(yōu)先,3年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;或具備5年以上會計師事務(wù)所或咨詢機(jī)構(gòu)審計工作經(jīng)驗;
5、具備醫(yī)藥行業(yè)任職或?qū)徲嫿?jīng)驗優(yōu)先;
6、具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、表達(dá)、組織和寫作能力。
職位福利:五險一金、帶薪年假、節(jié)日福利、高溫補(bǔ)貼、定期體檢、周末雙休、工作餐、年終獎金