崗位職責:
1、梳理業(yè)務流程,識別流程風險,協(xié)助職能部門完善業(yè)務流程,負責集團總部內(nèi)控體系的建設和維護,編制及更新內(nèi)控手冊,協(xié)助并指導事業(yè)部、子公司開展內(nèi)控體系的建設工作;
2、基于科學化的框架設計業(yè)務流程內(nèi)控矩陣(RCM),明確關鍵控制點和責任人,根據(jù)業(yè)務需求不定期更新OA審批流程;
3、對公司各部門運營管理及業(yè)務操作合規(guī)性進行指導、監(jiān)督及檢查,針對存在的問題,督促、落實相關部門的整改工作;
4、與各業(yè)務及職能部門緊密合作,促進現(xiàn)有業(yè)務流程的規(guī)范、優(yōu)化和改進,以提升公司經(jīng)營的效率和效果;
5、對接內(nèi)審及外部審計機構,提供審計相關支持文檔;
6、主導跨部門IT流程(如系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)管理、權限審批等)的標準化設計與持續(xù)改進;
7、監(jiān)控關鍵系統(tǒng)流程運行數(shù)據(jù),識別流程管理瓶頸、提出解決方案并推動落地;
8、為業(yè)務部門提供流程、內(nèi)控及合規(guī)培訓,提升全員風險意識;
9、領導交辦的其他工作任務。
職位要求
1、本科及以上學歷,信息管理/計算機科學/審計學復合背景優(yōu)先
2、熟悉財務會計、信息技術、內(nèi)部控制和風險管理政策、流程和方法,3年以上相關專業(yè)工作經(jīng)驗
3、具有四大會計師事務所外部審計、內(nèi)部控制和風險管理咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先
4、具備較強的分析、判斷和溝通能力,有較強的語言文字表達能力、邏輯思維清晰
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