崗位職責:
1.根據(jù)公司戰(zhàn)略及業(yè)務情況制訂公司內部審計制度。
2.根據(jù)審計工作計劃,對公司開展定期、不定期、重大項目、重大事項的審計以及高管離任審計,并編寫出具審計報告。
3.根據(jù)公司全面預算、專項預算,監(jiān)控公司財產、資金使用情況,糾正偏離公司財務計劃與戰(zhàn)略目標的行為。
4.及時發(fā)現(xiàn)公司內控、流程等方面的潛在問題和風險,并提出改進建議。
5.糾察公司內部濫用職權、有章不循、賄賂貪污等違法違規(guī)行為。
任職要求:
1.具有3年以上制造業(yè)企業(yè)內審經歷,大型制造業(yè)企業(yè)工作經驗尤佳。
2.具備審計相關專業(yè)知識,熟悉審計的相關流程和方法。
3.熟悉會計準則、稅務法規(guī)、相關法律知識,了解生產管理。
4.具有中級會計師或注冊會計師資格。