崗位職責:
1.根據公司年度審計工作計劃,參與公司各類內部審計項目,包括財務審計、內控審計、經濟責任審計等;
2.組織和接受監(jiān)管機構、上級公司、第三方機構的相關審計任務,并落實協(xié)調、整改等工作;
3.負責內部控制審核、評估工作,對公司內部管理控制系統(tǒng)及遵守國家財經法規(guī)情況進行內部審計監(jiān)督;
4.對各部門及子公司的內部控制管理文件進行評審和審閱,對內部控制失效問題提出改進建議;
5.協(xié)助部門建立與完善內部審計制度與工作流程,健全內控體系建設。
1.不超過35周歲,特別優(yōu)秀的年齡可適當放寬;本科及以上學歷,審計、財務、經濟、金融等相關專業(yè)。
2.經驗要求:具備相關審計工作經驗者優(yōu)先,具有會計師事務所內控咨詢或大型企業(yè)風控管理、內控管理工作經驗者優(yōu)先。
3.其他要求:
(1)熟練掌握國家內控相關理論、政策,熟悉企業(yè)管理、風險防范等專業(yè)知識和基本理論;
(2)具有較強的分析能力、溝通協(xié)調能力和文字表達能力;
(3)持有CPA等相關證書人員、中共黨員優(yōu)先。
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