崗位描述:
1、根據(jù)集團內控框架結合非洲區(qū)總部實際情況,組織非洲區(qū)域搭建內控體系,包括內
控體系的規(guī)劃、建設以及維護,協(xié)助企業(yè)編寫內控文件并審核,開展非洲區(qū)域公司年
度內控自評工作;
2、合規(guī)角度監(jiān)督公司運營過程中對公司制度政策以及外部監(jiān)管政策的遵循情況,控制
經營過程的合規(guī)性;
3、了解業(yè)務流程,輔助公司層面及業(yè)務層面識別風險并建立相應的控制方法,并對執(zhí)
行情況進行適當測試;
4、根據(jù)年度審計計劃開展對非洲區(qū)域公司的專項審計工作,包括根據(jù)重要風險水平確
定審計方案、獲取審計證據(jù),并能夠獨立完成審計報告,定期跟蹤企業(yè)整改;
5、配合非洲區(qū)總部管理需要,開展具有針對性的咨詢業(yè)務,包括對流程的梳理、專項
調查等;
6、配合集團總部開展對非洲區(qū)域的年度審計及日常性工作。
任職資質:
1、具有財務、審計、經濟學、金融學相關專業(yè)本科及以上學歷,985、211 知名院校優(yōu)先;
2、具有 3 年以上大型企業(yè)內部審計或內控合規(guī)經驗,至少 1 年制造業(yè)/冶煉業(yè)成本管
理或內部審計從業(yè)經驗,具備獨立或帶隊完成內部審計項目的經驗;
3、至少應獲取審計師中級、CIA、CPA 資質中的一種;
4、熟悉內部審計、內部控制、以及合規(guī)工作的方法、程序,以及熟練使用 ERP 及辦公軟件;
5、具有良好的品格及職業(yè)道德;
6、能夠熟練使用法語作為工作語言優(yōu)先。